| 索引号: | 3070211020000013000000/2025031700000060 | 发布机构: | 开云足彩app下载官网政府办 |
| 生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门财政预算 |
开云电竞app手机版2025年部门预算公开(本级)
一、部门主要职责
(一)负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)负责市政府领导、市直各部门、外县区领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。
(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,指导全县行政机关公文处理工作。
(四)审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导同志审批,办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。
(五)负责认真学习贯彻落实党的重大方针政策,按照县政府领导同志的指示,对县政府的重要工作部署组织开展调查研究、综合协调和督查指导。
(六)负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市和县人大代表建议、政协提案办理工作。
(七)负责全县政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。
(八)负责全县行政审批、制度改革和“一窗办”“一网办”“简化办”“马上办”改革工作。负责对政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务,协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。
(九)负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与云开体育app抢先看工作,组织协调县政府系统政务舆情应对工作。
(十)负责全县因公出国(境)、涉外会议及活动、境外非政府组织在镇活动的管理指导等外事工作。
(十一)负责协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
(十二)负责县政府机关管理工作。包括机关党建、精神文明、干部管理、信访接待、安全保卫、综合治理、计划生育和机关工会、妇女、共青团的工作;组织社会事务活动等。
(十三)负责县政府机关后勤服务工作。包括办公室年度经费包干预算、结算及财务管理;职工工资、机关卫生、饮食管理、房屋建设、维修、调整及公共设施管理等。
(十四)负责按规定要求,承担所属事业单位业务工作的指导、协调和监督职责。
(十五)负责办理上级领导部门以及县政府领导交办的其他事项。
(十六)职能转变。加强和改进县政府宣传工作,为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强云开体育app抢先看,指导各单位主动回应社会关切,接受群众监督。加强县政府系统重点工作跟踪督办工作。
二、机构设置及人员情况
开云电竞app手机版(加挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子),为县政府工作部门。内设综合股、机要股、文秘股、后勤管理股、信息股、政策研究股、督查考核股、电子政务股、政务服务管理股、公共资源交易管理股、机关党建股11个股,现有在职人员45人,六十年代精简1人,遗属供养19人。
二级单位:开云足彩app下载官网人民政府政务服务中心、开云足彩app下载官网地方志编纂委员会办公室。
三、部门预算单位构成:开云电竞app手机版本级
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2025年收入1026.22万元,其中财政拨款1026.22万元。
2025年支出1026.22万元。较2024年1129.52万元减少103.3万元,减少9.1%。
(二)基本支出
2025年基本支出1026.22万元,较2024年 1129.52万元减少103.3万元,减少9.1%。减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求,人员经费减少,网络租赁费减少,公用经费较少。
(三)项目支出
2025年项目支出0万元。
(四)政府支出情况说明
1.一般公共服务支出852.14万元,较2024年985.78万元减少133.64万元,减少13.6%。减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求,人员经费减少,网络租赁费减少,公用经费较少。
2.社会保障和就业支出93.51万元,较2024年83.63万元,增加9.88万元,增加11.8%。主要原因职工人数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3.卫生健康支出30.58万元,较2024年10.12万元,增加20.46万元,增加202.2%。主要原因行政事业单位基本医疗标准增加和增加补充医疗费用。
4.住房保障支出49.99万元,与2024年49.99相持平。
(五)机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费200.99万元,较2024年265.57万元,减少64.58万元,减少24.3%。主要原因是网络租赁费减少,运行经费减少。
(六)非税收入
本单位没有非税收入。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.2025年因公出国(境)费0万元,2024年也无因公出国(境)费用。
2.2025年公务接待费50万元,与2024年持平。
3.2025年公务用车运行维护费6万元,与2024年持平。
(二)政府采购预算
4.采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:0.34万元,较2024年减少0.04万元。
6.会议费:25万元,与2024年持平。
六、国有资产占用情况说明
截至目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目0个,资金0万元,本年度一般公共预算项目支出0%。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1.开云电竞app手机版2025年部门预算公开表.xlsx
2.开云电竞app手机版2025年度整体支出绩效目标表.xlsx


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