| 索引号: | 3070211020000013000000/2025032500000074 | 发布机构: | 县人大常委会办公室 |
| 生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门财政预算 |
开云足彩app下载官网人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开
一、部门主要职责
(一)县人大常委会办公室在县人大常委会的领导下,处理常委会机关的党务、政务、事务工作。
(二)负责组织协调市人大和县委交办的有关工作;
(三)负责人民代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和组织,负责县人大代表、常委会组成人员视察、调研的有关事宜;
(四)围绕常委会审议的中心议题协调各工委开展调查研究,起草常委会工作报告;
(五)做好文档、保密工作;
(六)承担人大常委会法制宣传和对外报道工作;
(七)负责干部职工教育、管理工作;
(八)负责干部职工教育、管理工作;
(九)处理人大代表及人民群众的来信来访。
二、机构设置及人员情况
开云足彩app下载官网人大常委会机关是国家行政机构,为正县级参照公务员管理单位,本部门独立编制机构1个,现有正式职工31人。县人大常委会下设信息中心,为正股级事业单位。县人大常委会机关现有四个工作委员会:代表人事工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。县人大常委会办公室是县人大常委会机关的综合办事机构,其职责是为人大常委会依法行使法定职权提供管理、协调、组织等服务工作,保证常委会依法履职和机关工作正常运行。
三、部门预算单位构成:开云足彩app下载官网人民代表大会常务委员会办公室本级
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2025年收入766.19万元,其中财政拨款766.19万元。
2025年支出766.19万元,较2024年712.26万元增长53.93万元,增长7.57%。
(二)基本支出
2025年基本支出766.19万元,较2023年 712.26万元增长53.93万元,增长7.57%。增长主要原因是人员经费增加、公用经费增加等。
(三)项目支出
2025年项目支出54.79万元,较2024年54.79万元无变化。
(四)政府支出情况说明
1.一般公共服务支出622.18万元,较2024年698.46减少76.28万元,下降10.92%。主要原因是在职人员减少等。
2.社会保障和就业支出85.74万元,较2024年增加17.62万元,增加25.87%。主要原因是退休人员增加以及缴费基数上涨等。
(五)机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费97.68万元,较2023年81.04万元,增长16.64万元,增长2.05%。
(六)非税收入
本单位没有非税收入。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.2025年因公出国(境)费 0万元,2024年也无因公出国(境)费用。
2.公务接待20万元,与2024年持平。
3.公务用车运行维护费6万元,与2024年持平
(二)政府采购预算
采购预算金额0万元。
(四)其他经费预算
4.培训费:0.24万元,较2024年增加0.02万元,增加9.09%。
5.会议费:15万元,与2024年持平。
六、国有资产占用情况说明
截至目前,本单位共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目1个,资金54.79万元,本年度一般公共预算项目支出100%。)
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.开云足彩app下载官网人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx
2.开云足彩app下载官网人民代表大会常务委员会办公室2025年度整体支出绩效目标表.xlsx
3.开云足彩app下载官网人民代表大会常务委员会办公室2025年项目支出绩效目标申报表.xls


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