| 索引号: | 3070211020000013000000/2025032500000076 | 发布机构: | 县妇联 |
| 生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门财政预算 |
开云足彩app下载官网妇联2025年部门预算公开
一、部门主要职责
1.指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》开展妇女儿童工作。
2.指导、推进各级各类妇女组织的建设。
3.调查研究全县不同地区妇女儿童的情况及问题,及时向党和政府反映,提出建议。
4.指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动,发动并组织贫困妇女脱贫致富;组织城镇职业妇女开展“巾帼建功”活动。
5.教育、引导全县妇女增强自尊、自信、自强、自立意识。
6.配合组织部门培养选拔女干部,提高妇女参政议政水平。
7.督促有关部门实施“两纲”,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8.承办县委、县政府及上级妇联交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
开云足彩app下载官网妇女联合会为独立核算的参照公务员法管理事业单位,无下属单位。现有事业编制5人,实有职工8人,其中参照公务员3人(科级干部3人),事业3人(事业管理3人),挂职2人。
三、部门预算单位构成:本级预算
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2025年收入88.08万元,其中财政拨款88.08万元。
2025年支出88.08万元。较2024年88.16万元减少0.08万元,减少0.09%。
(二)基本支出
2025年基本支出86.08万元,较2024年86.16万元减少0.08万元,减少0.09%。减少主要原因是行政运行费用减少。
(三)项目支出
2025年项目支出2万元,较2024年无变化。
(四)政府支出情况说明
1.一般公共服务支出68.01万元,较2024年减少5.23万元,减少7.1%。主要原因是行政运行费用减少。
2.社会保障和就业支出10.36万元,较2024年增长1.79万元,增长20.89%。主要原因是人员增加。
3.卫生健康支出3.37万元,较2024年增长2.45万元,增长266.3%。主要原因是人员和支出项目增加。
4.住房保障支出6.34万元,较2024年增长0.91万元,增长16.76%。主要原因是人员增加。
(五)机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费3.84万元,较2024年2.03万元增长1.81万元,增长89.66%。
(六)非税收入:无
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费 0万元,无因公出国(境)费用。
2.公务接待0万元。
3.公务用车运行维护费0万元。
(二)政府采购预算
采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:0.06万元,较2024年增长0.02万元,增长50%。
6.会议费:0万元,较2024年无变化。
六、国有资产占用情况说明
截至目前,本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中:涉及项目0个,资金0万元,本年度一般公共预算项目支出0%。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
开云足彩app下载官网妇联2025年部门预算公开表.xlsx
开云足彩app下载官网妇联2025年度整体支出绩效目标表.xlsx
开云足彩app下载官网妇联2025年项目支出绩效目标申报表.xls


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