| 索引号: | 3070211020000123000000/2021061500000027 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2019-05-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2019年部门预算公开
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家有关建设行政管理的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的实施方案和意见,以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施,进行行业管理。
2、贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准和省地区建设项目经济参数,建设标准、投资估算指标、建设工程定额,建设用地指标和工程造价管理制度。
3、负责全县工程实施阶段的综合管理工作,包括,初步设计审查,概算审核、施工图审查、开工报告审批;负责工程招标投标和有形建设市场管理,组织建设项目的竣工验收和房屋工程、城市基础设施竣工验收备案工作;负责危房和报废房屋的认定,参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。
4、负责全县建筑活动;组织建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作;规范建筑市场,监督建筑市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全;负责县外进入县内勘察、设计、施工、监理企业的管理工作;参与重大工程事故的调查处理;拟定勘察、设计施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督指导;负责全县建筑施工企业、钢门窗厂和砼预制件厂的资质年检初审工作;组织协调建设企业参与县外工程承包、建筑劳务合作。
5、负责城市和村镇建设;负责城市供水节水、燃气热力、市政建设、垃圾与污水处理、城市雕塑工作;负责城市规划区内地下水的开发利用与保护;负责指导全县村镇房屋及公用基础设施的设计与施工;指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和镇容镇貌与绿化工作。
6、负责本系统干部职工考核培训、晋升等级、工资福利等工作;负责行业职工队伍培训和技术引进、推广工作,负责建设行业精神文明建设工作。
7、承办县委、县政府和上级业务主管理部门交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
属于独立核算财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计核算制度,核定编制48个,行政编制14个,机关工勤1个,事业编制33个。下属二级单位4个,分别是:开云足彩app下载官网房地产管理局、开云足彩app下载官网建设工程安全质量监督站,开云足彩app下载官网县城集中供热管理办公室,开云足彩app下载官网城建监察队。2019年在职工作人员95人,退休17人,遗属供养5人。
三、部门预算单位构成:县住建局和县房管局本级预算四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2019年财政拨款收入1379.85万元,其中:县住建局1150.39万元。县房管局229.46万元。2019年支出1379.85万元,其中:县住建局支出1150.39万元。较2018年6308.09万元减少5157.7万元,减少81.76%。县房管局支出229.46万元。较2018年167.96万元增长61.5万元,增长36.62%。
(二)基本支出
2019年基本支出976.95万元,较2018年754.45万元增长222.5万元,增长29.49%。其中:住建局基本支出747.49万元,较2018年586.49万元增长161万元,增长27.45%。县房管局基本支出229.46万元,较2018年 167.96万元增长61.5万元,增长36.62%。增长主要原因是2018年根据统一政策,上调职工工资标准。
(三)项目支出
农村危房改造项目支出402.9万元,2018年预算为5721.6万元。
(四)政府支出情况说明
1.工资福利支出819.7万元,较2018年586.5万元增长233.2万元,增长39.76%。主要原因是2018年根据统一政策,上调职工工资标准。
2.商品和服务支出54.83万元,较2018年51.31万元增长3.52万元,增长6.86%。主要原因是职工人数增加。
3.社会保障和就业支出102.42万元,较2018年99万元减少3.42万元,减少3.45%。主要原因是2018年退休职工死亡1人,退休工资数减少。
(五)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费62.78万元,较2018年57.55万元,增长5.23万元,增长9.08%。主要原因是职工人数增加。
(六)非税收入
2019年按下达的收入计划:政府性基金收入1500万元,行政性收费收入800万元。
(七)国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(八)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,对农村危房改造、城镇低收入家庭保障性住房租金补贴、村内环境治理项目支出开展绩效自评,包括总体目标和绩效目标等指标内容。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费 0万元,无因公出国(境)费用。
2.公务接待0万元。
3.公务用车运行维护费0万元。
(二)政府采购预算
4.采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.会议费:0万元。
6.培训费:1.7万元,较2018年减少0.04万元,减少1.6 %。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表9、政府性基金支出预算表
10、财政专户收支预算总表
11、财政专户支出情况表
附件:
开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2019年部门预算公开汇总表.xls

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