| 索引号: | 3070211020000123000000/2025050900000009 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2025年部门预算公开(汇总)
2025年开云足彩app下载官网住房和城乡建设局部门预算公开说明(汇总)
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家有关建设行政管理的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的实施方案和意见,以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施,进行行业管理。
2、贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准和省地区建设项目经济参数,建设标准、投资估算指标、建设工程定额,建设用地指标和工程造价管理制度。
3、负责全县工程实施阶段的综合管理工作,包括,初步设计审查,概算审核、施工图审查、开工报告审批;负责工程招标投标和有形建设市场管理,组织建设项目的竣工验收和房屋工程、城市基础设施竣工验收备案工作;负责危房和报废房屋的认定,参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。
4、负责全县建筑活动;组织建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作;规范建筑市场,监督建筑市场准入、工程监理以及工程质量和施工安全;负责县外进入县内勘察、设计、施工、监理企业的管理工作;参与重大工程事故的调查处理;拟定勘察、设计施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督指导;负责全县建筑施工企业、钢门窗厂和砼预制件厂的资质年检初审工作;组织协调建设企业参与县外工程承包、建筑劳务合作。
5、负责城市和村镇建设;负责城市供水节水、燃气热力、市政建设、垃圾与污水处理、城市雕塑工作;负责城市规划区内地下水的开发利用与保护;负责指导全县村镇房屋及公用基础设施的设计与施工;指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和镇容镇貌与绿化工作。
6、负责本系统干部职工考核培训、晋升等级、工资福利等工作;负责行业职工队伍培训和技术引进、推广工作,负责建设行业精神文明建设工作。
7、承办县委、县政府和上级业务主管理部门交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
本单位属于独立核算财政全额拨款行政单位,执行行政单位会计核算制度。下属二级单位6个,分别是:开云足彩app下载官网建设工程安全质量监督站,开云足彩app下载官网县城集中供热管理办公室,开云足彩app下载官网城建事务中心,县房产服务中心,城市管理综合行政执法队,县环境卫生服务中心。2024年在职工作人员183人。
三、部门预算单位构成
开云足彩app下载官网住房和城乡建设局,开云足彩app下载官网房产服务中心,开云足彩app下载官网城市管理综合行政执法队、开云足彩app下载官网环境卫生服务中心。
四、部门预算指标注解
(一)预算收支增减变化情况说明
2025年预算支出8304.56万元,较2024年5080.81万元增加3223.75万元,增加63%。增加主要原因是县环境卫生服务中心等二级单位并入住建部门进行预算管理。
(二)基本支出
2025年基本支出2845.9万元,较2024年1560.33万元增加1285.57万元,增加82%。增加主要原因是县环境卫生服务中心等二级单位并入住建部门进行预算管理。
(三)项目支出
2025年项目支出5458.66万元,较2024年3520.48万元增加1938.18万元,增加55%。增加主要原因是县环境卫生服务中心等二级单位并入住建部门进行预算管理。
(四)政府支出情况说明
1.城乡社区支出4456.79万元,较2024年1082.24万元增加3374.55万元,增加311%。增加主要原因是县环境卫生服务中心等二级单位并入住建部门进行预算管理。
2.节能环保支出3120万元,较2024年3120万元增加0万元,增长0%。
3.社会保障和就业支出294.32万元,较2024年138.83万元增加155.49万元,增加112%,增加主要原因是县环境卫生服务中心等二级单位并入住建部门进行预算管理。
(五)机关运行经费安排情况说明
2025年机关运行经费73.88万元,较2024年71.13万元增加2.75万元,增长3.86%,主要原因是公用经费增加。
(六)非税收入
2025年非税收入无预算计划。
(七)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆18辆,价值419.92万元,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车 14辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(八)预算绩效管理情况说明
本部门涉及项目10个,资金5458.66万元,占2025年度一般公共预算项目支出65.73%。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待0万元。
3.公务用车运行维护费0万元。
(二)政府采购预算
4.采购预算金额0万元。
(三)其他经费预算
5.培训费:1.48万元,较2024年0.65万元增加0.83万元,增长率127%。
6.会议费:0万元。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2025年开云足彩app下载官网住房和城乡建设局部门预算公开表(汇总).xlsx

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